Factura de Crédito Mipyme Rechazada

Modificado el Tue, 04 Feb 2020 a las 06:18 PM

En Alamo actualmente no se permite Rechazar la FCE, por lo que nosotros la damos de BAJA manualmente para que no afecte a los diferentes informes (Libro IVA Ventas, etc).

 

Para hacerlo hay que abrir la tabla CC009.DBF (que está en la ruta donde el cliente tenga configurado el DataBasePath en el Empresas.cds) y buscar la FCE que correspondan poniendo el campo BAJ009 = True.

Como ejemplo si tuviéramos que anular la FCE A 34-1. Abrimos la tabla CC009.DBF, ordenando preferiblemente por el índice TDC009+NDC009+ LDC009 para facilitar la búsqueda y buscamos el comprobante con TDC009 = 3 (son FCE) NDC009 = 00340000001 y LDC009 = A. 

Luego vamos a la columna BAJ009 y cambiamos el False por True.

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